|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 9600435596
|
regulovanácena |
s DPH |
|
|
03.01.2022 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
05.01.2022 |
|
Faktúra |
29/2011
|
nákup stravné lístky
|
997,44 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
Faktúra |
6/2011
|
nákup stravných lístkov
|
997,44 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
nákup stravných lístkov 12012
|
931,42 |
s DPH |
3/1200001
|
|
27.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200001
|
stravné lístky
|
919,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2012 |
|
Faktúra |
16/2011
|
nákup stravné lístky
|
813,52 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
telekomunikačné služby 122011
|
76,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
30/2011
|
údržba programu WINPAM 4/2011-3/2012
|
71,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
IVES Košice |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2011 |
|
Faktúra |
14/2011
|
telekomunikačné služby
|
68,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
27/2011
|
údržba programu UCT Korwin
|
63,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.04.2012 |
|
Faktúra |
3/2011
|
telekomunikačné služby
|
61,74 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2011 |
|
Faktúra |
17/2011
|
D+M akustickej predsadenej steny
|
601,04 |
s DPH |
|
|
25.02.2011 |
OBIFON s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2012 |
|
Faktúra |
24/2011
|
Slávik Slovenska 2011
|
6,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Objednávka |
3/1200003
|
Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
3/1200003
|
|
15.02.2012 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
Faktúra |
22/2011
|
telekomunikačné služby
|
55,52 |
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2011 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
telekomunikačné služby 012012
|
54,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
195/2024
|
vyúčtovanie zemný plyn 1.1.2024-31.12.2024-preplatok
|
18 759,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Dagmar Valková |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2022
|
pianíno PETROF P122 N2, v.č.631918, čierny lesk s mechanikou Detoa, kladivkami RENNER a hydraulickým spomaľovačom veka kláves
|
8 000,00 |
s DPH |
13/2200009
|
|
17.02.2022 |
Šulc Richard Ateliér piano |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
pianíno PETROF P122 N2 čierny lesk, klavírová lavica
|
6 550,00 |
s DPH |
9/1800013
|
|
19.04.2018 |
Šulc Richard Ateliér piano |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
24.04.2018 |
24.04.2018 |