|
Faktúra |
154/2020
|
materiál na zabezpečenie komunikačných sietí a prístupu k internetu, oprava PC
|
762,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
TeamArena s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
Faktúra |
5/2021
|
uzávierka roka 2020-prechod na rok 2021
|
118,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
27.01.2021 |
27.01.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
technik BOZP a PO 12021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
33/2021
|
bezpečnostná SIM 1.4.2021-30.6.2021
|
10,76 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
24/2021
|
telekomunikačné služby+internet 22021
|
36,38 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
32/2021
|
telekomunikačné služby MT 8.3.2021-7.4.2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
11/2021
|
telekomunikačné služby MT 8.1.2021-7.2.2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
10/2021
|
vyúčtovanie EE 122021
|
28,58 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Energie2 a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
9/2021
|
prenájom rohoží 1.1.2021-31.1.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
Faktúra |
31/2021
|
zemný plyn 42021
|
430,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
Faktúra |
30/2021
|
ochrana osobných údajov-výkon zodpovednej osoby 42021
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
29/2021
|
technik BOZP a PO 32021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
28/2021
|
telekomunikačné služby+internet 32021
|
36,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
27/2021
|
Korwin-podpora 32021
|
16,24 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
14.04.2021 |
14.04.2021 |
|
Faktúra |
26/2021
|
stravné lístky
|
2 357,16 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
Faktúra |
25/2021
|
prenájom rohoží 1.2.2021-28.2.2021
|
26,47 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
23/2021
|
telekomunikačné služby MT 8.2.2021-7.3.2021
|
22,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
zemný plyn 22020
|
430,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
05.02.2021 |
05.02.2021 |
|
Faktúra |
22/2021
|
vyúčtovanie EE 22021
|
36,05 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Energie2 a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
Faktúra |
21/2021
|
zemný plyn 32020
|
430,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |