|
|
Faktúra |
3/2012
|
servisný prenájom rohoží 5.12.2011-31.12.2011
|
19,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
zemný plyn 012012
|
1 395,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
koncertné krídlo YAMAHA C3 Studio
|
19 920,00 |
s DPH |
zmluva
|
1/2011
|
02.01.2012 |
MUSICMANIA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Zmluva |
1/2011
|
koncertné krídlo značky YAMAHA C3 STUDIO
|
19 920,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
MUSICMANIA s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
18.12.2011 |
|
Faktúra |
120/2011
|
zemný plyn
|
1 309,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
21.12.2011 |
|
Faktúra |
114/2011
|
zemný plyn
|
1 111,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.11.2011 |
|
Zmluva |
|
zmluva o združenej dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku č.NN
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
Komunal Energy a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.12.2011 |
|
Faktúra |
101/2011
|
nákup stravných lístkov
|
1 234,82 |
s DPH |
2/1100033
|
|
27.10.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.11.2011 |
|
Faktúra |
91/2011
|
D+M term.hlavíc
|
1 984,00 |
s DPH |
2/1100024
|
|
30.09.2011 |
PLYNMONT-servis Vladimír Garaj |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
11.11.2011 |
|
Faktúra |
90/2011
|
nákup stravných lístkov
|
1 269,84 |
s DPH |
2/1100028
|
|
23.09.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.09.2011 |
|
Zmluva |
dodatok č.5 k zmluve 1/2006
|
nájom nebytových priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
Odborné učilište pre žiakov s telesným postihnutím |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.08.2011 |
|
Faktúra |
61/2011
|
vyúčtovanie zemný plyn 19.6.2010-18.6.2011
|
-1 857,74 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.07.2011 |
|
Faktúra |
60/2011
|
nákup stravné lístky
|
1 049,95 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.06.2011 |
|
Faktúra |
48/2011
|
nákup stravné lístky
|
1 047,04 |
s DPH |
|
|
20.05.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.05.2011 |
|
Faktúra |
36/2011
|
pracovná zdravotná služba
|
41,66 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.05.2011 |
|
Faktúra |
37/2011
|
servis Korwin
|
15,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
20.05.2011 |
|
Faktúra |
35/2011
|
nákup stravné lístky
|
869,07 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2011 |
|
Faktúra |
32/2011
|
servisný prenájom rohoží
|
19,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2011 |
|
Faktúra |
34/2011
|
telekomunikačné služby
|
60,85 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2011 |
|
Faktúra |
33/2011
|
technik BOZP a PO 3/2011
|
20,16 |
s DPH |
|
|
12.04.2011 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
30.04.2011 |