|
|
Faktúra |
17/2012
|
servisné služby na základe zmluvy-Korwin 12012
|
15,94 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
stravné lístky
|
1 147,30 |
s DPH |
3/1200004
|
|
29.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
telekomunikačné služby 012012
|
54,74 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200005
|
personalistika v práci riaditeľa
|
44,15 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200004
|
stravné lístky
|
1 133,90 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
servisný prenájom rohoží 7.11.2011-4.12.2011
|
27,34 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
servisný prenájom rohoží 1.1.2012-29.1.2012
|
19,40 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
zemný plyn 022012
|
1 352,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
technik BOZP a PO 012012
|
20,16 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
pracovná zdravotná služba 012012
|
41,66 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
3/1200003
|
|
15.02.2012 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2012 |
|
|
Faktúra |
07/2012
|
Eset Smart security pre 2 PC na 2 roky,50% zľava pre školstvo
|
44,05 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ESET s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
vyúčtovanie elektrickej energie -5.5.2011-31.12.2011
|
-659,89 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
nákup stravných lístkov 12012
|
931,42 |
s DPH |
3/1200001
|
|
27.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
servisné služby na základe zmluvy-Korwin 122011
|
15,94 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200003
|
Slávik 2012
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ARES s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200002
|
Eset Smart Security
|
44,05 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
ESET s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2012 |
|
|
Objednávka |
3/1200001
|
stravné lístky
|
919,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
Mgr.Marta Urdová |
riaditeľka školy |
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
pracovná zdravotná služba 122011
|
41,66 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
ProCare a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
telekomunikačné služby 122011
|
76,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.01.2012 |