|
|
Faktúra |
24/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
28,87 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
26/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 022014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25/2014
|
telekomunikačné služby 022014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20/2014
|
prenájom rohoží 27.01.2014-23.02.2014
|
20,63 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21/2014
|
publikácia ZUŠ
|
43,12 |
s DPH |
5/1400009
|
|
12.03.2014 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
22/2014
|
publikácia-personálne riadenie 022014
|
42,48 |
s DPH |
5/1400010
|
|
12.03.2014 |
Dr.Jozef Raabe Slovensko s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23/2014
|
technik BOZP a PO 022014
|
20,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19/2014
|
vodné 26.11.2013-20.02.2014
|
49,01 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
17/2014
|
materiál pre výtvarný odbor
|
88,40 |
s DPH |
5/1400008
|
|
10.03.2014 |
Komorová Lýdia-Umelecké potreby |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16/2014
|
publikácia-Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2014
|
26,00 |
s DPH |
5/1400007
|
|
27.02.2014 |
Združenie obcí-regionálne vzdelávacie centrum |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2014
|
uzávierka roka 2013 a rozbalenie databázy IS Korwin
|
33,00 |
s DPH |
5/1400005
|
|
26.02.2014 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2014
|
stravné lístky
|
940,34 |
s DPH |
5/1400006
|
|
24.02.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
13/2014
|
elektrická energia 01.01.2013-31.12.2013-vyúčtovanie
|
215,01 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
servisné služby na základe zmluvy 012014
|
15,94 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
DATALAN a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10/2014
|
telekomunikačné služby MT
|
21,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
toner Canon NPG-11
|
26,50 |
s DPH |
5/1400004
|
|
18.02.2014 |
Mgr.Milan Obrcian-eScomp |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
telekomunikačné služby 012014
|
49,62 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
technik BOZP a PO 012014
|
20,16 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Garancia Peter Bakoš |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
prenájom rohoží 30.12.2013-26.01.2014
|
20,63 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Lindstrom s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
ESET Smart Security pre 2 PC
|
44,05 |
s DPH |
5/1400003
|
|
28.01.2014 |
ESET s.r.o. |
Základná umelecká škola, Kollárova 5,Nová Baňa |
|
|
|
07.02.2014 |